ManBetX手机客户端下载2015年度部门决算公开
一、ManBetX手机客户端下载概况
ManBetX手机客户端下载是玉环政治、经济、文化活动中的一支重要的社会力量,一直以来,在县委和上级工会的正确领导下,ManBetX手机客户端下载以“围绕中心、突出维护、服务职工”为宗旨,开拓创新、与时俱进,扎实工作,得到社会各届的广泛认可和会员职工的热烈拥护。
一、主要职能
1、根据党的路线、方针、政策和各个时期的中心任务和县委、市总工会的指示和决定,确定本县工会工作的指导思想、目标任务、指导全县工会工作。
2、监督检查《工会法》、《工会章程》的贯彻执行情况;依照法律和工会章程,认真履行维护职工合法权益的基本职责,组织和指导全县各级工会突出和履行维护职能,开展工会各项工作。
3、对有关职工利益的重大问题进行调查研究,参与涉及职工切身利益有关政策的制定;对侵犯职工合法权益的重大事件进行调查并提出处理意见;依法维护女职工的合法权益和特殊利益;参与企业伤亡事故的调查处理。
4、指导基层工会开展民主管理工作,指导企业工会通过平等协商和集体合同制度,协调劳动关系,维护企业职工劳动权益,促进经济发展和社会稳定。
5、组织职工开展群众性的合理化建议、技术革新、技术协作活动;做好工资、劳动安全卫生和社会保险工作;做好劳动模范的推荐评选和管理工作。
6、开展职工宣传教育工作,努力提高职工整体素质,参与企业文化建设,进行技术学习和职工培训,组织职工开展文娱体育活动。
7、加强工会的自身建设,建立健全各级工会组织和完善工会领导体制、运行机制;做好工会干部的选拔、培养、考核和协管工作,建设好工会干部队伍。
8、收好、管好、用好工会经费,管理好工会财产;对工会经费的收支情况等进行审查监督。
二、服务内容
1、组织建设。建设一支政治素质好、年龄结构、知识和专业结构都比较合理的、能够密切联系群众、全心全意为职工服务的工会干部队伍。发展会员,做好会员的教育工作和管理好会员的会籍。
2、宣传教育。配合企业努力提高职工的文化、技术和业务素质,使之适应生产、工作的需要;开展各种经常性、适合职工群众要求的文化娱乐体育活动。
3、权益保障。成立困难职工帮扶中心和维权帮扶站,开展信访接待、法律援助等服务职能,受理职工投诉,工会组织经费、财产和其他合法权益受到侵害的案件;为保障职工休息休养权利,组织职工赴外地疗休养。
4、经济建设。以“安康杯”竞赛活动为载体,积极抓好职工技能技术培训、安全管理、劳动防护等工作,大力开展各种形式的劳动竞赛活动。
(二)部门决算单位构成
从决算单位构成看,ManBetX手机客户端下载部门决算包括:本级工会决算。
二、ManBetX手机客户端下载2015年度部门决算情况说明
(一)收入决算总体情况
1、ManBetX手机客户端下载2015年度一般公共预算财政拨款收入 307.08 万元,支出307.08万元,结转下年0万元。
2、ManBetX手机客户端下载2015年度政府性基金预算财政拨款收入0万元,支出0万元,结转下年0万元。
3、ManBetX手机客户端下载2015年度财政专户管理资金收入0万元,支出0万元,结转下年0万元(其中:结余分配0万元)。
4、ManBetX手机客户端下载年度总收入307.08万元。其中:一般公共预算财政拨款307.08万元,政府性基金预算财政拨款0万元,事业单位专户资金0万元,上级补助收入0万元,事业收入(不含专户资金)0万元,事业单位经营收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元,用事业基金弥补收支差额 0万元,上年结转 0万元。
(二)支出决算总体情况
ManBetX手机客户端下载2015年度支出决算 307.08 万元。
1.按支出功能分类,包括一般公共服务 307.08万元
2.按支出用途分类,包括工资福利支出 143.40 万元,商品和服务支出 23.68 万元,对个人和家庭的补助 123.16 万元,项目支出 16.84 万元。
3.按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出307.08 万元,政府性基金预算支出 0 万元,其他各类支出 0 万元。
2015年度结转下年 0 万元(含决算结余分配)。
(三)财政拨款支出情况
2015年度部门决算中,财政拨款用于以下方面:
1.一般公共服务支出-群众团体事务支出282.94万元。主要用于行政运行人员支出、日常公用支出及其他群众团体事务等支出。
2.医疗卫生与计划生育支出-医疗保障9.94万元。主要用于行政单位医疗保障支出9.94万元。
3.住房保障支出-住房改革支出14.20万元。主要用于住房公积金14.20万元。
(四)2015年度一般公共决算拨款“三公”经费决算情况
1.因公出国(境)经费:根据县外事办安排的因公出国计划和实际工作需要,2015年度安排因公出国(境)费支出 0 万元,比上年下降 0 %。其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组 0 个,参加其他单位组织的出国(境)团组 0 个;全年因公出国(境)累计 0 人次。
2.公务接待费:2015年度安排公务接待费决算 0 万元,比上年决算数增长(或下降) 0 %。 其中,本单位使用一般公共预算财政拨款支出的国内公务接待 0 批次,0 人次,共 0 万元;外事接待 0 批次, 0人次,共 0 万元。
3.公务用车购置及运行费:2015年度安排公务用车购置及运行费决算 4 万元,比上年决算数增加(或下降)0 %。其中,公务用车运行费支出 4万元,主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。本单位使用一般公共预算财政拨款购置公务用车 1 辆,年末公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 1 辆。
(五)其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费支出情况。
2015年度ManBetX手机客户端下载1家参公管理事业单位的机关运行经费一般公共预算支出307.08万元,比上年度增加 27.07万元,增长9 %。主要原因是新进工作人员及工资福利基本支出比上年增加11.63万元;商品和服务支出比上年增加16.98万元;对个人和家庭的补助比上年减少6.38万元;项目支出比上年增加4.84万元(省财政拨入送温暖经费)。
2.政府采购支出情况。
2015年度ManBetX手机客户端下载政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
3.国有资产占有使用情况。
截止2015年12月31日,县总工会本级单位共有车辆1辆,其中,一般公务用车1 辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
4.部门预算绩效情况。
2015年度ManBetX手机客户端下载无项目,不涉及绩效项目管理。
三、名词解释
(具体项目由各部门按本单位公开内容选择使用)
1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政决算资金,包括一般公共决算财政拨款和政府性基金决算财政拨款。
2.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.基本支出:是决算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助。
4.项目支出:是决算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
2015年度部门收支决算总表
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公开01表
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编制单位:ManBetX手机客户端下载
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金额单位:元
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收 入
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支 出(按支出功能分类)
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项 目
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决算数
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项目
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决算数
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支出功能分类科目编码
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科目名称
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类
|
款
|
项
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|
一、财政拨款
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3070772.26
|
201
|
一般公共服务支出
|
2829331.14
|
|
一般公共预算
|
|
20129
|
群众团体事务
|
2829331.14
|
|
政府性基金预算
|
|
2012901
|
行政运行
|
2540146.82
|
|
二、事业单位专户资金
|
|
2012902
|
一般行政管理事务
|
120000
|
|
三、事业收入(不含专户资金)
|
|
2012999
|
其他群众团体事务支出
|
169184.32
|
|
四、事业单位经营收入
|
|
210
|
医疗卫生与计划生育支出
|
99441.12
|
|
五、其他收入
|
|
21005
|
医疗保障
|
99441.12
|
|
|
|
2100501
|
行政单位医疗
|
99441.12
|
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
142000
|
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
142000
|
|
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|
2210201
|
住房公积金
|
142000
|
|
本年收入合计
|
3070772.26
|
本年支出合计
|
3070772.26
|
|
六、上级补助收入
|
|
对附属单位补助支出
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七、附属单位上缴收入
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上缴上级支出
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八、用事业基金弥补收支差额
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九、上年结转
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结转下年
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其中:专项结转
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政府性基金结转
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其他结转
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收 入 总 计
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3070772.26
|
支 出 总 计
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3070772.26
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2015年度部门收入决算总表
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公开02表
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编制单位:ManBetX手机客户端下载
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金额单位:元
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单位名称
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总计
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上年结转
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财政拨款
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事业单位专户资金
|
事业收入(不含专户资金)
|
事业单位经营收入
|
其他收入
|
上级补助收入
|
附属单位上缴收入
|
用事业单位基金弥补收支差额
|
合计
|
一般公共预算
|
政府性基金预算
|
栏 次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
合 计
|
3070772.26
|
0
|
3070772.26
|
3070772.26
|
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ManBetX手机客户端下载
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3070772.26
|
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3070772.26
|
3070772.26
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2015年度部门支出决算总表
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公开03表
|
编制单位:ManBetX手机客户端下载
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金额单位:元
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单位名称
|
总计
|
基本支出
|
项目支出
|
事业单位经营支出
|
对附属单位补助支出
|
上缴上级支出
|
人员支出
|
日常公用支出
|
栏 次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
合 计
|
3070772.26
|
2665572.26
|
236800
|
168400
|
|
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ManBetX手机客户端下载
|
3070772.26
|
2665572.26
|
236800
|
168400
|
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2015年度部门财政拨款收支决算总表
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公开04表
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编制单位:ManBetX手机客户端下载
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金额单位:元
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收 入
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支 出(按支出功能分类)
|
项 目
|
决算数
|
项目
|
决算数
|
支出功能分类科目编码
|
科目名称
|
合计
|
一般公共预算财政拨款
|
政府性基金财政拨款
|
栏次
|
1
|
类
|
款
|
项
|
栏次
|
2
|
3
|
4
|
一、一般公共预算财政拨款
|
3070772.26
|
201
|
一般公共服务支出
|
2829331.14
|
2829331.14
|
|
二、政府性基金预算财政拨款
|
|
20129
|
群众团体事务
|
2829331.14
|
2829331.14
|
|
|
|
2012901
|
行政运行
|
2540146.82
|
2540146.82
|
|
|
|
2012902
|
一般行政管理事务
|
120000
|
120000
|
|
|
|
2012999
|
其他群众团体事务支出
|
169184.32
|
169184.32
|
|
|
|
210
|
医疗卫生与计划生育支出
|
99441.12
|
99441.12
|
|
|
|
21005
|
医疗保障
|
99441.12
|
99441.12
|
|
|
|
2100501
|
行政单位医疗
|
99441.12
|
99441.12
|
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
142000
|
142000
|
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
142000
|
142000
|
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
142000
|
142000
|
|
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|
本年收入合计
|
3070772.26
|
本年支出合计
|
3070772.26
|
3070772.26
|
|
|
|
|
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|
|
年初财政拨款结转和结余
|
|
年末财政拨款结转和结余
|
|
|
|
一、一般公共预算财政拨款
|
|
基本支出结转
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款
|
|
项目支出结转与结余
|
|
|
|
|
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|
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|
收 入 总 计
|
3070772.26
|
支 出 总 计
|
3070772.26
|
3070772.26
|
|
2015年度部门一般公共预算财政拨款支出决算表
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公开05表
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编制单位:
|
ManBetX手机客户端下载
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金额单位:元
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|
项目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
备注
|
|
支出功能分类科目编码
|
科目名称
|
|
|
|
类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
合计
|
3070772.26
|
2902372.26
|
168400
|
|
|
201
|
一般公共服务支出
|
2829331.14
|
2660931.14
|
168400
|
|
|
20129
|
群众团体支出
|
2829331.14
|
2660931.14
|
168400
|
|
|
2012901
|
行政运行
|
2540146.82
|
2540146.82
|
|
|
|
2012902
|
一般行政管理事务
|
120000
|
|
120000
|
|
|
2012999
|
其他群众团体事务支出
|
169184.32
|
120784.32
|
48400
|
|
|
210
|
医疗卫生与计划生育支出
|
99441.12
|
99441.12
|
|
|
|
21005
|
医疗保障
|
99441.12
|
99441.12
|
|
|
|
2100501
|
行政单位医疗
|
99441.12
|
99441.12
|
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
142000
|
142000
|
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
142000
|
142000
|
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
142000
|
142000
|
|
|
|
|
|
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2015年度部门一般公共预算基本支出决算表
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公开06表
|
编制单位:
|
ManBetX手机客户端下载
|
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金额单位:元
|
经济分类科目
|
金额
|
经济分类科目
|
金额
|
经济分类科目
|
金额
|
科目编码
|
科目名称
|
科目编码
|
科目名称
|
科目编码
|
科目名称
|
301
|
工资福利支出
|
1433992.12
|
302
|
商品和服务支出(续)
|
────
|
304
|
对企事业单位的补贴
|
|
30,101
|
基本工资
|
195188
|
30,224
|
被装购置费
|
|
30,401
|
企业政策性补贴
|
|
30,102
|
津贴补贴
|
764721
|
30,225
|
专用燃料费
|
|
30,402
|
事业单位补贴
|
|
30,103
|
奖金
|
244949
|
30,226
|
劳务费
|
|
30,403
|
财政贴息
|
|
30,104
|
社会保障缴费
|
99441.12
|
30,227
|
委托业务费
|
|
30,499
|
其他对企事业单位的补贴
|
|
30,106
|
伙食补助费
|
|
30,228
|
工会经费
|
61622
|
307
|
债务利息支出
|
|
30,107
|
绩效工资
|
|
30,229
|
福利费
|
100800
|
30,701
|
国内债务付息
|
|
30,199
|
其他工资福利支出
|
129693
|
30,231
|
公务用车运行维护费
|
40000
|
30,707
|
国外债务付息
|
|
302
|
商品和服务支出
|
236800
|
30,239
|
其他交通费用
|
|
310
|
其他资本性支出
|
|
30,201
|
办公费
|
9310.4
|
30,240
|
税金及附加费用
|
|
31,001
|
房屋建筑物购建
|
|
30,202
|
印刷费
|
5477
|
30,299
|
其他商品和服务支出
|
12660
|
31,002
|
办公设备购置
|
|
30,203
|
咨询费
|
|
303
|
对个人和家庭的补助
|
1231580.14
|
31,003
|
专用设备购置
|
|
30,204
|
手续费
|
|
30,301
|
离休费
|
239238.36
|
31,005
|
基础设施建设
|
|
30,205
|
水费
|
1800
|
30,302
|
退休费
|
766885.8
|
31,006
|
大型修缮
|
|
30,206
|
电费
|
|
30,303
|
退职(役)费
|
|
31,007
|
信息网络及软件购置更新
|
|
30,207
|
邮电费
|
5130.6
|
30,304
|
抚恤金
|
|
31,008
|
物资储备
|
|
30,208
|
取暖费
|
|
30,305
|
生活补助
|
|
31,009
|
土地补偿
|
|
30,209
|
物业管理费
|
|
30,306
|
救济费
|
|
31,010
|
安置补助
|
|
30,211
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差旅费
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30,307
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医疗费
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83455.98
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31,011
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地上附着物和青苗补偿
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30,212
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因公出国(境)费用
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30,308
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助学金
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31,012
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拆迁补偿
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30,213
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维修(护)费
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30,309
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奖励金
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31,013
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公务用车购置
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30,214
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租赁费
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30,310
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生产补贴
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31,019
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其他交通工具购置
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30,215
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会议费
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30,311
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住房公积金
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142000
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31,099
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其他资本性支出
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30,216
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培训费
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30,312
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提租补贴
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399
|
其他支出
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30,217
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公务接待费
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30,313
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购房补贴
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39,906
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赠与
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30,218
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专用材料费
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30,399
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其他对个人和家庭的补助支出
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2015年度一般公共预算“三公”经费决算表
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公开07表
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编制单位:ManBetX手机客户端下载
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金额单位:元
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项 目
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决算数
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合 计
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40000
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1.因公出国(境)费
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0
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2.公务接待费
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0
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3.公务用车购置及运行费
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40000
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其中:公务用车购置费
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公务用车运行费
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40000
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补充资料:
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1.因公出国(境)团组情况:本年度本单位使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组( 0)个,参加其他单位组织的出国(境)团组( 0)个;全年因公出国(境)累计( 0)人次。
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2.公务用车购置及保有情况:本年度本单位使用一般公共预算财政拨款购置公务用车(1 )辆,年末公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量( 1)辆。
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3.公务接待情况:本年度本单位使用一般公共预算财政拨款支出的国内公务接待(0 )批次,( 0)人次,共( 0)元;外事接待(0 )批次,(0 )人次,共( 0)元。
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